关于石井镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告 | ||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 作者: 点击数: | ||||||||||||||||||||||||
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一、2024年预算内收支执行情况 2024年,在石井镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大及其常委会的监督支持下,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,积极推进各项财税体制改革和财政管理工作,财政总体运行基本平稳,预算执行情况稳中向好。 (一)财政税收收入执行情况 2024年,全镇一般公共预算收入5733万元,比去年同期增长1323万元,同比增长30%;加上上级税收返还、转移支付补助、调入资金等收入4508万元,收入共计10241万元。 (二)预算内支出执行情况 2024年,全镇一般公共预算支出3527万元,加上体制上解上级支出、专项上解支出、其他上解支出等支出6714万元,支出共计10241万元。收支相抵,实现收支平衡。 主要支出情况:一般公共服务支出2348万元,教育支出3292万元;文化旅游体育与传媒支出23万元;社会保障和就业支出2036万元;卫生健康支出443万元;城乡社区支出161万元;农林水支出1845万元;住房保障支出93万元; 二、2024年财政预算主要工作 (一)积极抓好财政收入,确保财政稳定增长 坚持“积极有为,量力而行”原则,全面落实国家“减税降费、减租降息”政策,支持发展壮大乡镇企业和个体私营经济,大力调整产业结构,加大招商引资力度,做好重点项目落地服务工作,保持与税务部门密切配合和无缝对接,挖掘税收潜力,摸清低数,发挥协税护税作用,做到信息共享、资源共用,确保财政收入应收尽收。 (二)加强支出管理,严肃财政纪律 按照“保基本民生、保工资、保运转”的精神,全面落实“六保”任务,盘活财政存量资金,推进财政资金统筹使用,特别是对工资社保支出,优先保障、落实到位,民生支出占一般公共预算支出比重78.3%。同时,加强对支出的控制,按照适度从紧的财政政策要求,树牢过紧日子思想,三公经费在去年基础上再压缩5%以上,办公经费、机关运转费用、其他日常开支较去年再下降10%,适度提高重大投资项目财政保障强度,镇级投资民生项目支出较去年同比增长9.1%。 三、2025年全镇一般公共预算安排情况 全镇一般公共预算收入安排6000万元,增长4.6%。当年一般公共预算收入加上税收返还、上级转移支付补助、调入资金等收入4750万元,收入共计10750万元。 全镇本级支出安排3880万元,增长9%。当年全镇本级支出,加上转移性支出6870万元,支出共计10750万元。“三保”支出安排8750万元,增长10%,其中保工资支出安排5100万元、保运转安排450万元、县级代列“三保”支出(含村级支出)安排3200万元。收支相抵,预算安排平衡。 四、主要措施 2025年,我们将认真贯彻上级决策部署和镇党委、政府工作要求,抓住“矿业经济新区、新型能源之乡”发展机遇,坚持稳中求进工作总基调,全力抓收支、谋发展、兜底线,确保圆满完成年度预算任务。(一)全力稳住财政收入。培植税源,继续支持乡镇企业发展,分析研判收入形势,抓住政策红利,加强收入征管组织工作。 (二)坚持过紧日子,兜牢民生底线。持续压减一般性支出,严格预算刚性约束,除重大应急事项外,原则上不追加预算,集中财力保障“三保”支出,完整准确编制“三保”预算,依托预算一体化系统强化预算执行监控,确保“三保”支出在预算中的优先顺序。 (三)办好民生实事。认真落实国家和省、市出台的民生政策,更加注重基础性、兜底性民生建设,确保民生支出占一般公共预算支出比重稳定在80%左右,保障好群众反映强烈、普遍关心的突出问题和关键领域。 (四)积极对上争取政策。持续关注各级政策资金动向,主动向上沟通汇报,反映地区发展成果和实际困难,积极对上争取更多扶持政策资金落地石井、服务发展;超前谋划储备债券项目,力争更多项目纳入国家发改委、财政部项目库,争取更多专项债券额度支持重点项目建设。 |
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